Dados do Empenho:

Número:02010743

Valor Total do Empenho:R$ 3.275.225,30

Valor Total Liquidado:R$ 2.946.402,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.822,72

Dados da Licitação:

Número:10.019/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 8.185.431,46

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.964.517,44

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022042001

Valor Total do Contrato:R$ 27.964.517,44

Valor Empenhado:R$ 27.469.919,88

Saldo a empenhar:R$ 494.597,56

Liquidação: 02010743.005

Liquidada em: 11/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 23157

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 472.937,35

Valor Líquido: R$ 452.128,10

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Despesas com a contratação de empresa especializada para o serviço de transporte de passageiros por ônibus que atenderá aos deslocamentos intramunicipais no Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 1º quinzena de fevereiro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21871SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATENDERÁ AOS DESLOCAMENTOS INTRAMUNICIPAIS (SERVIÇO)R$ 472.937,351,00R$ 472.937,35
Total BrutoR$ 472.937,35
Total LiquidoR$ 472.937,35
NÚMERO DA NOTA: 23157

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1601 - Serviços de transporte coletivo regular intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 472.937,352,00%R$ 9.458,75
IR - PJ0014 - Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, inclusive, tarifa de embarqueExtraorçamentárioR$ 472.937,352,40%R$ 11.350,50
Total das Retenções: R$ 20.809,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0304010503/04/2025R$ 472.937,35