Dados do Empenho:

Número:02010383

Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.250.636,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.031.363,12

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010383.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 423.584,35

Valor Líquido: R$ 363.943,22

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp. fevereiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 423.584,351,00R$ 423.584,35
Total BrutoR$ 423.584,35
Total LiquidoR$ 423.584,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 1.260,00
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 783,77
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.938,27
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 405,98
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 35.317,83
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 6.333,92
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃOPagar/RecolherR$ 28,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 119,70
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 60,84
Vale TransportePagar/RecolherR$ 7.877,86
Faltas*Pagar/RecolherR$ 816,31
Pensão AlimentíciaPagarR$ 307,46
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.391,19
Total das Retenções: R$ 59.641,13
Total Pago: R$ 423.584,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602087726/02/2025R$ 423.584,35