Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 238.214,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.785,25

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010199.004

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.934,02

Valor Líquido: R$ 22.886,61

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 01 Comp. Fev/2025 - [SSU].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 29.934,021,00R$ 29.934,02
Total BrutoR$ 29.934,02
Total LiquidoR$ 29.934,02
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.032,28
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.015,13
Total das Retenções: R$ 7.047,41
Total Pago: R$ 29.934,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602054726/02/2025R$ 29.934,02