- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010233.002
Número:02010233
Valor Total do Empenho:R$ 413.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.205,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 345.794,40
Liquidação: 02010233.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 22.839,27
Valor Líquido: R$ 18.405,67
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
FOPAG-EFETIVOS-ESPORTE, COMP. FEV-2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 22.839,27 | 1,00 | R$ 22.839,27 | |
Total Bruto | R$ 22.839,27 | ||||
Total Liquido | R$ 22.839,27 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 270,00 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.129,65 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 145,71 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.133,22 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 91,39 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 1.663,63 |
Total das Retenções: R$ 4.433,60