Dados do Empenho:

Número:02010233

Valor Total do Empenho:R$ 413.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.205,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 345.794,40

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010233.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.839,27

Valor Líquido: R$ 18.405,67

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

FOPAG-EFETIVOS-ESPORTE, COMP. FEV-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 22.839,271,00R$ 22.839,27
Total BrutoR$ 22.839,27
Total LiquidoR$ 22.839,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 270,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.129,65
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 145,71
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.133,22
Vale TransportePagar/RecolherR$ 91,39
RPPS a RecolherReterR$ 1.663,63
Total das Retenções: R$ 4.433,60
Total Pago: R$ 22.839,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602036526/02/2025R$ 22.839,27