Dados do Empenho:

Número:02010342

Valor Total do Empenho:R$ 137.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.591,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.908,22

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010342.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.918,36

Valor Líquido: R$ 10.789,14

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Fopag. cont. temporario.comp.fevereiro/25-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.918,361,00R$ 11.918,36
Total BrutoR$ 11.918,36
Total LiquidoR$ 11.918,36
Retenções
TipoAçãoValor Total
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 78,93
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 936,02
Vale TransportePagar/RecolherR$ 114,27
Total das Retenções: R$ 1.129,22
Total Pago: R$ 11.918,36 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602032126/02/2025R$ 11.918,36