Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.006

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 95.835,69

Valor Líquido: R$ 84.447,17

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Fev/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 95.835,691,00R$ 95.835,69
Total BrutoR$ 95.835,69
Total LiquidoR$ 95.835,69
Retenções
TipoAçãoValor Total
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 845,76
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.963,68
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.718,88
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 86,30
SUDACREDPagar/RecolherR$ 759,00
Total das Retenções: R$ 11.388,52
Total Pago: R$ 95.835,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602072226/02/2025R$ 95.835,69