Dados do Empenho:

Número:02010468

Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 88.390,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.609,79

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010468.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.318,97

Valor Líquido: R$ 26.318,97

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

FOPAG REF FEV25 - PISO ENFERM CONTRATO TEMP ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 26.318,971,00R$ 26.318,97
Total BrutoR$ 26.318,97
Total LiquidoR$ 26.318,97
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 26.318,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602079526/02/2025R$ 26.318,97