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- Liquidação Nº 02010468.002
Número:02010468
Valor Total do Empenho:R$ 331.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 88.390,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.609,79
Liquidação: 02010468.002
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 26.318,97
Valor Líquido: R$ 26.318,97
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
FOPAG REF FEV25 - PISO ENFERM CONTRATO TEMP ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 26.318,97 | 1,00 | R$ 26.318,97 | |
Total Bruto | R$ 26.318,97 | ||||
Total Liquido | R$ 26.318,97 |