Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417.265,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.882.734,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.007

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.415,63

Valor Líquido: R$ 20.608,85

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 - Comp. Fev/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 22.415,631,00R$ 22.415,63
Total BrutoR$ 22.415,63
Total LiquidoR$ 22.415,63
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.714,59
Vale TransportePagar/RecolherR$ 92,19
Total das Retenções: R$ 1.806,78
Total Pago: R$ 22.415,63 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602074026/02/2025R$ 22.415,63