Dados do Empenho:

Número:02010250

Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 479.287,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.550.712,82

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010250.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 157.326,99

Valor Líquido: R$ 136.895,02

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temporário - Comp. Fev/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 157.326,991,00R$ 157.326,99
Total BrutoR$ 157.326,99
Total LiquidoR$ 157.326,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 515,26
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 494,27
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.184,07
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 260,81
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 12.172,41
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 306,33
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 149,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 20,28
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 37,56
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.097,78
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.233,80
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.556,05
SUDACREDPagar/RecolherR$ 404,35
Total das Retenções: R$ 20.431,97
Total Pago: R$ 157.326,99 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602075226/02/2025R$ 157.326,99