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- Pagamento Nº 26020752
Número:02010250
Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 479.287,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.550.712,82
Número:02010250.002
Valor Total da Liquidação:R$ 157.326,99
Valor Total Liquidado:R$ 136.895,02
Pagamento 26020752
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 157.326,99
Valor Líquido Pago: R$ 136.895,02
Histórico:
Ref. Fopag Cont. Temporário - Comp. Fev/2025 - [Sasc].