Dados do Empenho:

Número:02010250

Valor Total do Empenho:R$ 3.030.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 479.287,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.550.712,82

Dados da Liquidação:

Número:02010250.002

Valor Total da Liquidação:R$ 157.326,99

Valor Total Liquidado:R$ 136.895,02

Pagamento 26020752

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 157.326,99

Valor Líquido Pago: R$ 136.895,02


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temporário - Comp. Fev/2025 - [Sasc].