Dados do Empenho:

Número:25020004

Valor Total do Empenho:R$ 264.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.455,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.544,48

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 25020004.001

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.592,21

Valor Líquido: R$ 3.414,91

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Fopag.comiss.comp.fevereiro/25seplan
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.592,211,00R$ 11.592,21
Total BrutoR$ 11.592,21
Total LiquidoR$ 11.592,21
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 951,62
Pensão AlimentíciaPagarR$ 7.225,68
Total das Retenções: R$ 8.177,30
Total Pago: R$ 11.592,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602036126/02/2025R$ 11.592,21