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- Pagamento Nº 26020361
Número:25020004
Valor Total do Empenho:R$ 264.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 55.455,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 208.544,48
Número:25020004.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.592,21
Valor Total Liquidado:R$ 3.414,91
Pagamento 26020361
Pago em: 26/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 11.592,21
Valor Líquido Pago: R$ 3.414,91
Histórico: