Dados do Empenho:

Número:02010110

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.827,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 258.172,26

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010110.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.594,12

Valor Líquido: R$ 13.594,12

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - PRÉ-ESCOLAR - AUX. DOENÇA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.594,121,00R$ 13.594,12
Total BrutoR$ 13.594,12
Total LiquidoR$ 13.594,12
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 13.594,12 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602044026/02/2025R$ 13.594,12