Dados do Empenho:

Número:02010110

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.827,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 258.172,26

Dados da Liquidação:

Número:02010110.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.594,12

Valor Total Liquidado:R$ 13.594,12

Pagamento 26020440

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.594,12

Valor Líquido Pago: R$ 13.594,12


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - PRÉ-ESCOLAR - AUX. DOENÇA