Dados do Empenho:

Número:02010229

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.062,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.937,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010229.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.845,50

Valor Líquido: R$ 2.845,50

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 27/02/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - SECRETARIA DE GOVERNO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.845,501,00R$ 2.845,50
Total BrutoR$ 2.845,50
Total LiquidoR$ 2.845,50
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802001728/02/2025R$ 2.845,50