Dados do Empenho:

Número:02010816

Valor Total do Empenho:R$ 6.212,11

Valor Total Liquidado:R$ 6.212,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:2372023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 656.000,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.023.247,71

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223020702

Valor Total do Contrato:R$ 268.363,80

Valor Empenhado:R$ 222.394,09

Saldo a empenhar:R$ 45.969,71

Liquidação: 02010816.001

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9099

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.212,11

Valor Líquido: R$ 5.854,29


Data de Solicitação 27/02/2025


Histórico:

liquidação da NF 9099 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24552LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. LOCAÇÃO DE 22 VEÍCULOS ANO MODELO 2020/2020 OU SUPERIOR, COM AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS (COM TECNOLOGIA IGUAL OU SUPERIOR) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, RADIO AM/FM E SERVIÇO DE RASTREAMENTO EM TEMPO REAL. (MÊS)R$ 2.484,852,499993R$ 6.212,11
Total BrutoR$ 6.212,11
Total LiquidoR$ 6.212,11
NÚMERO DA NOTA: 9099

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 156824257

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 7.454,554,80%R$ 357,82
Total das Retenções: R$ 357,82
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104002801/04/2025R$ 6.212,11