Dados do Empenho:

Número:02010643

Valor Total do Empenho:R$ 1.964.420,51

Valor Total Liquidado:R$ 1.750.244,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.175,99

Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080101

Valor Total do Contrato:R$ 16.828.308,75

Valor Empenhado:R$ 13.793.988,68

Saldo a empenhar:R$ 3.034.320,07

Liquidação: 02010643.003

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4154

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 423.828,70

Valor Líquido: R$ 408.994,70


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 4154 - COOCIRURGE - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21160CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.544,8422,923723R$ 58.337,21
#21161CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 2.790,8264,09114R$ 178.866,84
#21159CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO)R$ 2.462,4275,789121R$ 186.624,65
Total BrutoR$ 423.828,70
Total LiquidoR$ 423.828,70
NÚMERO DA NOTA: 4154

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/02/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 753756655

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 423.828,702,00%R$ 8.476,57
IR - PJ0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogosExtraorçamentárioR$ 423.828,701,50%R$ 6.357,43
Total das Retenções: R$ 14.834,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503000205/03/2025R$ 423.828,70