Dados do Empenho:

Número:02010643

Valor Total do Empenho:R$ 1.964.420,51

Valor Total Liquidado:R$ 1.750.244,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.175,99

Dados da Liquidação:

Número:02010643.003

Valor Total da Liquidação:R$ 423.828,70

Valor Total Liquidado:R$ 408.994,70

Pagamento 05030002

Pago em: 05/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)

Valor Total: R$ 423.828,70

Valor do ISS: R$ 8.476,57

Valor do IRRF: R$ 6.357,43

Valor Líquido Pago: R$ 408.994,70


Histórico:

Fevereiro/25