- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05030002
Número:02010643
Valor Total do Empenho:R$ 1.964.420,51
Valor Total Liquidado:R$ 1.750.244,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 214.175,99
Número:02010643.003
Valor Total da Liquidação:R$ 423.828,70
Valor Total Liquidado:R$ 408.994,70
Pagamento 05030002
Pago em: 05/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)
Valor Total: R$ 423.828,70
Valor do ISS: R$ 8.476,57
Valor do IRRF: R$ 6.357,43
Valor Líquido Pago: R$ 408.994,70
Histórico:
Fevereiro/25