Dados do Empenho:

Número:02011155

Valor Total do Empenho:R$ 7.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.501,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.998,07

Dados da Licitação:

Número:020101/24-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020124111801

Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00

Valor Empenhado:R$ 9.500,00

Saldo a empenhar:R$ 140.500,00

Liquidação: 02011155.001

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 367648

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.218,48

Valor Líquido: R$ 1.218,48

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DO PROCON, NO MÊS DE JANEIRO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5321SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO)R$ 1.218,481,00R$ 1.218,48
Total BrutoR$ 1.218,48
Total LiquidoR$ 1.218,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2603002426/03/2025R$ 1.218,48