Dados do Empenho:

Número:02010413

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 437.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 562.570,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010413.006

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.740,00

Valor Líquido: R$ 7.740,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

fopag ref fev25 - transp med - psf - saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.740,001,00R$ 7.740,00
Total BrutoR$ 7.740,00
Total LiquidoR$ 7.740,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.740,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703018107/03/2025R$ 7.740,00