Dados do Empenho:

Número:02010704

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.188,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.811,36

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010704.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.333,32

Valor Líquido: R$ 9.138,16

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 Competência Fev/2025 - Aj.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.333,321,00R$ 11.333,32
Total BrutoR$ 11.333,32
Total LiquidoR$ 11.333,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.205,82
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 989,34
Total das Retenções: R$ 2.195,16
Total Pago: R$ 11.333,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703007507/03/2025R$ 11.333,32