- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010753.002
Número:02010753
Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.748,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.252,00
Número:01.021/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.498.499,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022120701
Valor Total do Contrato:R$ 819.000,00
Valor Empenhado:R$ 803.452,50
Saldo a empenhar:R$ 15.547,50
Liquidação: 02010753.002
Liquidada em: 18/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2006
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.729,00
Valor Líquido: R$ 20.729,00
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 10/03/2025
Histórico:
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTES À GESTÃO, DIGITALIZAÇÃO E TRASLADO DO ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0810.22.12.07.01, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.021/2022, PERÍODO FEVEREIRO 2025, NF 2006Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5542 | LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE) | R$ 0,50 | 41.458,00 | R$ 20.729,00 | |
Total Bruto | R$ 20.729,00 | ||||
Total Liquido | R$ 20.729,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0