Dados do Empenho:

Número:02010753

Valor Total do Empenho:R$ 261.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.748,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.252,00

Dados da Liquidação:

Número:02010753.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.729,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.729,00

Pagamento 08050048

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 20.729,00

Valor Líquido Pago: R$ 20.729,00


Histórico:

PERÍODO FEVEREIRO 2025, NF 2006