Dados do Empenho:

Número:02010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.683.812,34

Valor Total Liquidado:R$ 2.538.431,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

Dados da Licitação:

Número:10.017/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.521.271,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 48.788.424,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022031701

Valor Total do Contrato:R$ 48.788.424,50

Valor Empenhado:R$ 29.733.128,66

Saldo a empenhar:R$ 19.055.295,84

Liquidação: 02010433.003

Liquidada em: 12/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5955

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 786.790,82

Valor Líquido: R$ 683.721,22

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 10/03/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares, serviços de saúde, especiais e recicláveis e educação ambiental, referente ao período de fevereiro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17268COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TONELADA)R$ 148,844.985,97R$ 742.111,77
#17269COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TONELADA)R$ 1.202,166,64R$ 7.982,34
#21540COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (TONELADA)R$ 8.972,304,09R$ 36.696,71
Total BrutoR$ 786.790,82
Total LiquidoR$ 786.790,82
NÚMERO DA NOTA: 5955

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixoExtraorçamentárioR$ 786.790,825,00%R$ 39.339,54
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 236.037,2511,00%R$ 25.964,10
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 786.790,824,80%R$ 37.765,96
Total das Retenções: R$ 103.069,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203011312/03/2025R$ 786.790,82