Dados do Empenho:

Número:02010433

Valor Total do Empenho:R$ 3.683.812,34

Valor Total Liquidado:R$ 2.538.431,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

Dados da Liquidação:

Número:02010433.003

Valor Total da Liquidação:R$ 786.790,82

Valor Total Liquidado:R$ 683.721,22

Pagamento 12030113

Pago em: 12/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Valor Total: R$ 786.790,82

Valor do INSS: R$ 25.964,10

Valor do ISS: R$ 39.339,54

Valor do IRRF: R$ 37.765,96

Valor Líquido Pago: R$ 683.721,22


Histórico:

referente ao período de fevereiro de 2025.