Dados do Empenho:

Número:02120428

Valor Total do Empenho:R$ 37.346,97

Valor Total Liquidado:R$ 37.346,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.011/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.071.162,61

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.239.300,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023060901

Valor Total do Contrato:R$ 4.239.300,18

Valor Empenhado:R$ 1.338.068,23

Saldo a empenhar:R$ 2.901.231,95

Liquidação: 02120428.001

Liquidada em: 11/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 292

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 37.346,97

Valor Líquido: R$ 34.097,79

Valor Pago da RP R$ 37.346,97

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 10/03/2025


Histórico:

Despesas de R.P com a conclusão da Praça do Esporte e da Cultura - Praça do PEC, Local: Rua Araci Alves Pereira, Bairro Santa Maria, em Maracanaú-CE, referente a 13ª Medição (02/12/2024 a 30/12/2024).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11737CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS (SERVIÇO)R$ 37.346,971,00R$ 37.346,97
Total BrutoR$ 37.346,97
Total LiquidoR$ 37.346,97
NÚMERO DA NOTA: 292

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 585284969

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 18.673,494,00%R$ 746,94
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 18.673,4911,00%R$ 2.054,08
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 37.346,971,20%R$ 448,16
Total das Retenções: R$ 3.249,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1303007213/03/2025R$ 37.346,97