Dados do Empenho:

Número:02120428

Valor Total do Empenho:R$ 37.346,97

Valor Total Liquidado:R$ 37.346,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120428.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.346,97

Valor Total Liquidado:R$ 34.097,79

Pagamento de Restos a Pagar 13030072

Pago em: 13/03/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)

Valor Total: R$ 37.346,97

Valor do INSS: R$ 2.054,08

Valor do ISS: R$ 746,94

Valor do IRRF: R$ 448,16

Valor Líquido Pago: R$ 34.097,79


Histórico: