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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13030072
Número:02120428
Valor Total do Empenho:R$ 37.346,97
Valor Total Liquidado:R$ 37.346,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120428.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.346,97
Valor Total Liquidado:R$ 34.097,79
Pagamento de Restos a Pagar 13030072
Pago em: 13/03/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI (01.316.772/0001-08)
Valor Total: R$ 37.346,97
Valor do INSS: R$ 2.054,08
Valor do ISS: R$ 746,94
Valor do IRRF: R$ 448,16
Valor Líquido Pago: R$ 34.097,79
Histórico: