Dados do Empenho:

Número:02010558

Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50

Valor Total Liquidado:R$ 122.884,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.218,00

Dados da Licitação:

Número:10.004/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 406.998,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.714.472,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021071202

Valor Total do Contrato:R$ 1.714.472,58

Valor Empenhado:R$ 1.496.417,96

Saldo a empenhar:R$ 218.054,62

Liquidação: 02010558.003

Liquidada em: 26/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 78

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 34.221,00

Valor Líquido: R$ 32.509,95

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 11/03/2025


Histórico:

Locação de caminhão Munk de placa PCZ0C40, destinado ao setor de Iluminação Pública, com 22 diárias, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19670CAMINHÃO MUNK COM CARROCERIA – 07 METROS COM CESTO PARA ELEVAÇÃO: COM MOTORISTA E OPERADOR DO MUNK, CAMINHÃO TRAÇÃO SIMPLES, COM CESTO DE ELEVAÇÃO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 7.200KG, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL – 18MTS, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL – 15 MTS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (DIÁRIA)R$ 1.555,5022,00R$ 34.221,00
Total BrutoR$ 34.221,00
Total LiquidoR$ 34.221,00
NÚMERO DA NOTA: 78

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 34.221,005,00%R$ 1.711,05
Total das Retenções: R$ 1.711,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703013627/03/2025R$ 34.221,00