Dados do Empenho:

Número:02010558

Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50

Valor Total Liquidado:R$ 122.884,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.218,00

Dados da Liquidação:

Número:02010558.003

Valor Total da Liquidação:R$ 34.221,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.509,95

Pagamento 27030136

Pago em: 27/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Valor Total: R$ 34.221,00

Valor do ISS: R$ 1.711,05

Valor Líquido Pago: R$ 32.509,95


Histórico:

Fevereiro/25, nf 78.