Dados do Empenho:

Número:02010455

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 421,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.578,39

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010455.002

Liquidada em: 20/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 10101175747

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 136,30

Valor Líquido: R$ 134,66

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 11/03/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 136,301,00R$ 136,30
Total BrutoR$ 136,30
Total LiquidoR$ 136,30
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003005920/03/2025R$ 136,30