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- Pagamento Nº 20030059
Número:02010455
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 421,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.578,39
Pagamento 20030059
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 136,30
Valor Líquido Pago: R$ 134,66
Histórico:
MÊS DE FEVEREIRO/2025.