Dados do Empenho:

Número:03020460

Valor Total do Empenho:R$ 537.633,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.990,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 435.643,00

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013035

Valor Total do Contrato:R$ 674.736,70

Valor Empenhado:R$ 550.454,60

Saldo a empenhar:R$ 124.282,10

Liquidação: 03020460.001

Liquidada em: 14/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 54.783,20

Valor Líquido: R$ 54.783,20

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de fevereiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22242ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. MARISOL (SERVIÇO)R$ 291,40188,00R$ 54.783,20
Total BrutoR$ 54.783,20
Total LiquidoR$ 54.783,20
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703005517/03/2025R$ 54.783,20