- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020145.001
Número:03020145
Valor Total do Empenho:R$ 41.681,36
Valor Total Liquidado:R$ 4.677,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.004,05
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:121021122701
Valor Total do Contrato:R$ 198.725,44
Valor Empenhado:R$ 147.774,17
Saldo a empenhar:R$ 50.951,27
Liquidação: 03020145.001
Liquidada em: 18/03/2025Unidade Gestora:
30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 1548022
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.134,37
Valor Líquido: R$ 2.108,76
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de serviço de energia elétrica, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alusivo a fatura 1548022 (Retenções Federais R$ 25,61)Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1,00 | 2.134,37 | R$ 2.134,37 | |
Total Bruto | R$ 2.134,37 | ||||
Total Liquido | R$ 2.134,37 |