Dados do Empenho:

Número:03020476

Valor Total do Empenho:R$ 784.157,40

Valor Total Liquidado:R$ 167.263,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 616.893,80

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013051

Valor Total do Contrato:R$ 1.004.251,82

Valor Empenhado:R$ 817.493,56

Saldo a empenhar:R$ 186.758,26

Liquidação: 03020476.001

Liquidada em: 14/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 83.631,80

Valor Líquido: R$ 83.631,80

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de fevereiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22254ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. UNIÃO DAS MELHERES DO CONJ. INDUSTRIAL (SERVIÇO)R$ 291,40287,00R$ 83.631,80
Total BrutoR$ 83.631,80
Total LiquidoR$ 83.631,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703005717/03/2025R$ 83.631,80