Dados do Empenho:

Número:03020480

Valor Total do Empenho:R$ 608.443,20

Valor Total Liquidado:R$ 61.776,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 546.666,40

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013055

Valor Total do Contrato:R$ 771.860,32

Valor Empenhado:R$ 628.957,76

Saldo a empenhar:R$ 142.902,56

Liquidação: 03020480.001

Liquidada em: 14/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CRECHE ESCOLA ANA BATISTA (22.619.921/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 30.888,40

Valor Líquido: R$ 30.888,40

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de fevereiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22248ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. ANA BATISTA (SERVIÇO)R$ 291,40106,00R$ 30.888,40
Total BrutoR$ 30.888,40
Total LiquidoR$ 30.888,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703009517/03/2025R$ 30.888,40