Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 12.072,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 174.005,15

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.591.695,16

Saldo a Contratar:R$ 20.177.878,94

Dados do Contrato:

Número:081025012307

Valor Total do Contrato:R$ 431.599,94

Valor Empenhado:R$ 431.599,94

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 12020015.001

Liquidada em: 21/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3871

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 159,00

Valor Líquido: R$ 157,09

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 3871.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31742SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 1,59100,00R$ 159,00
Total BrutoR$ 159,00
Total LiquidoR$ 159,00
NÚMERO DA NOTA: 3871

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 27/02/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.40.498.101/0001-59.55.001.000003871.1.60329383.0

Número do Protocolo: 223250020651502

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 159,001,20%R$ 1,91
Total das Retenções: R$ 1,91
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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