Dados do Empenho:

Número:02010307

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.854,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.145,38

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010307.003

Liquidada em: 12/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.651,93

Valor Líquido: R$ 8.226,22

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

FOPAG REF FEV25 - EXONERACAO - ATENÇ ESPECIALIZADA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.651,931,00R$ 8.651,93
Total BrutoR$ 8.651,93
Total LiquidoR$ 8.651,93
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 425,71
Total das Retenções: R$ 425,71
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2103005321/03/2025R$ 8.651,93