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- Liquidação Nº 30120083.002
Número:30120083
Valor Total do Empenho:R$ 82.043,28
Valor Total Liquidado:R$ 80.144,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.899,16
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023102502
Valor Total do Contrato:R$ 393.642,00
Valor Empenhado:R$ 301.792,20
Saldo a empenhar:R$ 91.849,80
Liquidação: 30120083.002
Liquidada em: 26/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 5242859763
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.313,27
Valor Líquido: R$ 3.313,27
Valor Pago da RP R$ 3.313,27
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2024
Data de Solicitação 13/03/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.JUNHO/2024.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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Total Bruto | R$ 3.313,27 | ||||
Total Liquido | R$ 3.313,27 |