Dados do Empenho:

Número:02010771

Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05

Valor Total Liquidado:R$ 350.173,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 295.373,09

Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.264.682,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 6.264.682,26

Valor Empenhado:R$ 3.222.430,38

Saldo a empenhar:R$ 3.042.251,88

Liquidação: 02010771.007

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1324 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 83.224,85

Valor Líquido: R$ 79.605,61

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.0509.01, fundamentando na Inexigibilidade nº 1490.22.0411.01. Referente a Janeiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21940 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO)R$ 14,8110,00R$ 148,10
#21933BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO)R$ 24,2488,00R$ 2.133,12
#21934CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO)R$ 40,0016,00R$ 640,00
#21939MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO)R$ 24,24168,00R$ 4.072,32
#21944MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA (SERVIÇO)R$ 24,247,00R$ 169,68
#21930CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 10,00493,00R$ 4.930,00
#21932ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 11,0017,00R$ 187,00
#21936CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO)R$ 112,779,00R$ 1.014,93
#21941TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO)R$ 209,556,00R$ 1.257,30
#21938FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO)R$ 771,6089,00R$ 68.672,40
Total BrutoR$ 83.224,85
Total LiquidoR$ 83.224,85
NÚMERO DA NOTA: 1324

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorrosExtraorçamentárioR$ 83.224,850,00%R$ 2.585,17
IR - PJ0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclearExtraorçamentárioR$ 83.224,851,20%R$ 1.034,07
Total das Retenções: R$ 3.619,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003001320/03/2025R$ 83.224,85