Dados do Empenho:

Número:02011077

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.387.888,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.612.111,67

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011077.002

Liquidada em: 24/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.129.296,11

Valor Líquido: R$ 1.129.296,11

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 24/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#33463PARCELAMENTO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.129.296,111,00R$ 1.129.296,11
Total BrutoR$ 1.129.296,11
Total LiquidoR$ 1.129.296,11
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.129.296,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402005524/02/2025R$ 1.129.296,11