Dados do Empenho:

Número:02010762

Valor Total do Empenho:R$ 7.861,92

Valor Total Liquidado:R$ 7.861,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04

Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39

Saldo a empenhar:R$ 326.852,65

Liquidação: 02010762.004

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4600

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 982,74

Valor Líquido: R$ 886,43

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 13/03/2025


Histórico:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO, MICROÔNIBUS VW NEOBUS, PLACA RIG3I29, NF 4600 FEVEREIRO 2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,796,00R$ 982,74
Total BrutoR$ 982,74
Total LiquidoR$ 982,74
NÚMERO DA NOTA: 4600

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 982,745,00%R$ 49,14
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 982,744,80%R$ 47,17
Total das Retenções: R$ 96,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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