Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04

Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39

Saldo a empenhar:R$ 326.852,65

Empenho:02010762

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:5 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 7.861,92

Valor Total Liquidado:R$ 7.861,92

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 48.442,50


Projeto/Atividade:2.148 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Empenho do serviço de Serviço de manutenção preventiva e corretiva para 12 (doze) veículos patrimoniais de grande porte (tipo ônibus), destinados ao transporte escolar dos alunos da rede municipal de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 5° aditivo ao Contrato N° 0810.22.04.01.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.006/2022, para o período de 03(três) meses.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21002 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7948,00R$ 7.861,920,0048,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010762.00701/04/20254626R$ 1.146,53
R$ 1.146,53
02010762.00601/04/20254602R$ 1.146,53
R$ 1.146,53
02010762.00501/04/20254604R$ 1.310,32
R$ 1.310,32
02010762.00401/04/20254600R$ 982,74
R$ 982,74
02010762.00301/04/20254601R$ 2.129,27
R$ 2.129,27
02010762.00118/03/20254599R$ 1.146,53
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/04/202502040034FME02010762JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4599R$ 1.146,53
Lista de Anulações
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