Dados do Empenho:

Número:10020020

Valor Total do Empenho:R$ 885,72

Valor Total Liquidado:R$ 885,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 10020020.001

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: IZEUDA MARA MOURA E SILVA (025.893.533-24)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 885,72

Valor Líquido: R$ 885,72

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 10/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4180DIÁRIAS (DIA)R$ 295,243,00R$ 885,72
Total BrutoR$ 885,72
Total LiquidoR$ 885,72
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003000420/03/2025R$ 885,72