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- Pagamento Nº 20030004
Número:10020020
Valor Total do Empenho:R$ 885,72
Valor Total Liquidado:R$ 885,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 20030004
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Credor: IZEUDA MARA MOURA E SILVA (025.893.533-24)
Valor Total: R$ 885,72
Valor Líquido Pago: R$ 885,72
Histórico:
FEVEREIRO/25