Dados do Empenho:

Número:10020020

Valor Total do Empenho:R$ 885,72

Valor Total Liquidado:R$ 885,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10020020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 885,72

Valor Total Liquidado:R$ 885,72

Pagamento 20030004

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Credor: IZEUDA MARA MOURA E SILVA (025.893.533-24)

Valor Total: R$ 885,72

Valor Líquido Pago: R$ 885,72


Histórico:

FEVEREIRO/25