Dados do Empenho:

Número:03020003

Valor Total do Empenho:R$ 101.170,00

Valor Total Liquidado:R$ 86.252,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020003.003

Liquidada em: 13/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.986,05

Valor Líquido: R$ 4.986,05

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 13/03/2025


Histórico:

Fopag.exoneração.comp.fevereiro/25-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 4.986,051,00R$ 4.986,05
Total BrutoR$ 4.986,05
Total LiquidoR$ 4.986,05
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 4.986,05 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1803026518/03/2025R$ 4.986,05