Dados do Empenho:

Número:02010613

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.163.717,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.536.282,15

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601S

Valor Total do Contrato:R$ 23.055.685,33

Valor Empenhado:R$ 15.597.106,33

Saldo a empenhar:R$ 7.458.579,00

Liquidação: 02010613.002

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16518

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 290.285,34

Valor Líquido: R$ 250.661,38

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 17/03/2025


Histórico:

Despesas com o gerenciamento integrado do parque de iluminação pública, do Município de Maracanaú, de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao período 01/02/2025 a 28/02/2025 .
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20545GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO)R$ 290.285,341,00R$ 290.285,34
Total BrutoR$ 290.285,34
Total LiquidoR$ 290.285,34
NÚMERO DA NOTA: 16518

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 974530241

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 290.285,345,00%R$ 14.514,27
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 101.599,8711,00%R$ 11.175,99
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 290.285,344,80%R$ 13.933,70
Total das Retenções: R$ 39.623,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803000128/03/2025R$ 290.285,34