Dados do Empenho:

Número:02010613

Valor Total do Empenho:R$ 2.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.163.717,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.536.282,15

Dados da Liquidação:

Número:02010613.002

Valor Total da Liquidação:R$ 290.285,34

Valor Total Liquidado:R$ 250.661,38

Pagamento 28030001

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 290.285,34

Valor do INSS: R$ 11.175,99

Valor do ISS: R$ 14.514,27

Valor do IRRF: R$ 13.933,70

Valor Líquido Pago: R$ 250.661,38


Histórico:

referente ao período 01/02/2025 a 28/02/2025, NF 16518.