- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010402.002
Número:02010402
Valor Total do Empenho:R$ 393.218,99
Valor Total Liquidado:R$ 13.578,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 379.640,42
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 5.289.834,60
Valor Empenhado:R$ 2.300.958,22
Saldo a empenhar:R$ 2.988.876,38
Liquidação: 02010402.002
Liquidada em: 04/04/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 776522
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.462,54
Valor Líquido: R$ 3.462,54
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 17/03/2025
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (DIESEL), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de fevereiro de 2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,2955 | 550,00 | R$ 3.462,54 | |
Total Bruto | R$ 3.462,54 | ||||
Total Liquido | R$ 3.462,54 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 796R.9937.1823.6750499-L