Dados do Empenho:

Número:02010053

Valor Total do Empenho:R$ 1.315.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 216.580,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.098.419,06

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010053.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 77.139,18

Valor Líquido: R$ 76.879,18

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 77.139,181,00R$ 77.139,18
Total BrutoR$ 77.139,18
Total LiquidoR$ 77.139,18
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 260,00
Total das Retenções: R$ 260,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003009820/03/2025R$ 77.139,18