Dados do Empenho:

Número:02010316

Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 103.690,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.309,26

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010316.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.915,27

Valor Líquido: R$ 20.149,85

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

Ref. Comp. Fev/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 21.915,271,00R$ 21.915,27
Total BrutoR$ 21.915,27
Total LiquidoR$ 21.915,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário MaternidadeReterR$ 270,42
Salário FamíliaReterR$ 1.495,00
Total das Retenções: R$ 1.765,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003011920/03/2025R$ 21.915,27